CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
07/04/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
149626/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAORESERVA MARCACAO REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00096 | 07/04/2017 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAORESERVA MARCACAO REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO
|
2017NE00096 | 07/04/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00314 | 08/05/2017 | 0,00 | 5.905,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00315 | 08/05/2017 | 0,00 | 18.016,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00372 | 31/05/2017 | 0,00 | 16.078,38 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00186 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.905,38 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00187 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.016,24 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00256 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.078,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,