CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
02/10/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
30818/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA SECRETARIA- STC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00319 | 02/10/2017 | 20.000,00 | 18.767,07 | 18.767,07 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA SECRETARIA- STC.
|
2017NE00319 | 02/10/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO N. 00319
|
2017NE00445 | 28/12/2017 | -1.232,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01035 | 27/10/2017 | 0,00 | 2.398,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01109 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.309,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01143 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.375,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01144 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.719,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01179 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.676,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01233 | 13/12/2017 | 0,00 | 4.524,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01235 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.763,51 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00381 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.398,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00425 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.309,59 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00432 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.375,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00433 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.719,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00434 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.676,66 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00446 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.763,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00447 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.524,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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