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NOTA DE EMPENHO 2017NE06735

Favorecido

MARCELO COSTA SERRA
R$ 932,30
 

CPF/CNPJ:

91553083334

Emissão:

25/08/2017

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

200666/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF;RA114;17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE06735 25/08/2017 1.000,00 932,30 932,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF;RA114;17
2017NE06735 25/08/2017 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANT DO PROCESSO N.292614/2017
2017NE10390 19/12/2017 -67,70 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL12394 25/08/2017 0,00 -67,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL07939 25/08/2017 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2017OB07021 30/08/2017 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL12005 13/12/2017 0,00 0,00 932,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL12005 13/12/2017 0,00 0,00 -932,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB07021
2017GR00395 15/12/2017 0,00 0,00 -67,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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