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NOTA DE EMPENHO 2017NE07430

Favorecido

GRAZIELLE MARIA FURTADO C.FERREIRA
R$ 2.998,22
 

CPF/CNPJ:

75649870306

Emissão:

21/09/2017

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

213512/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SEJAP SEJAP

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA13/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE07430 21/09/2017 3.000,00 2.998,22 2.998,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA13/17
2017NE07430 21/09/2017 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMETO CONFORME CA-130
2017NE10483 27/12/2017 -1,78 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL12534 21/09/2017 0,00 -1,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL08848 21/09/2017 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2017OB07795 26/09/2017 0,00 0,00 3.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL12504 27/12/2017 0,00 0,00 230,31
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL12504 27/12/2017 0,00 0,00 314,06
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL12504 27/12/2017 0,00 0,00 2.453,85
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL12504 27/12/2017 0,00 0,00 -2.998,22
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB07795
2017GR00467 27/12/2017 0,00 0,00 -1,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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