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NOTA DE EMPENHO 2017NE01812

Favorecido

CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
R$ 2.976,00
 

CPF/CNPJ:

09858792387

Emissão:

21/03/2017

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

243017/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

TRAV DR DOMINICE 37

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065085

Descrição

EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, CONF. RA. 001/17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01812 21/03/2017 3.000,00 2.976,00 2.976,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, CONF. RA. 001/17.
2017NE01812 21/03/2017 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANT. DA SERVIDOR CLEONICE CONFORME CA-01
2017NE08532 29/10/2017 -24,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL10162 21/03/2017 0,00 -24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL02013 22/03/2017 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2017OB02252 22/03/2017 0,00 0,00 3.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL09702 18/10/2017 0,00 0,00 2.976,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL09702 18/10/2017 0,00 0,00 -2.976,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB02252
2017GR00346 27/10/2017 0,00 0,00 -24,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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