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NOTA DE EMPENHO 2017NE09339

Favorecido

JANICE QUARESMA SILVA
R$ 2.986,92
 

CPF/CNPJ:

03153255342

Emissão:

24/11/2017

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

279116/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 07 Q-14 N. 08 RESIDENCIAL PRIMAVERA COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65052853

Descrição

EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA181

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09339 24/11/2017 3.000,00 2.986,92 2.986,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA181
2017NE09339 24/11/2017 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANT DA CA-181 DO PROCESSON.300060/2017
2017NE10402 20/12/2017 -13,08 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL12419 24/11/2017 0,00 -13,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL11160 24/11/2017 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2017OB09848 24/11/2017 0,00 0,00 3.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL12416 20/12/2017 0,00 0,00 2.986,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL12416 20/12/2017 0,00 0,00 -2.986,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB 09848
2017GR00431 20/12/2017 0,00 0,00 -13,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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