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NOTA DE EMPENHO 2017NE07489

Favorecido

DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME
R$ 1.102,60
 

CPF/CNPJ:

20005842000143

Emissão:

17/10/2017

Plano Interno:

FUNCIOFUNAC

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

62980/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFRIGERANTE COMPOSTO DE SUCO DE LARANJA,AGUA GASEI REFRIGERANTE TIPO GUARANA CHAMPANGNE REFRIGERANTE TIPO GUARANA JESUS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE07489 17/10/2017 1.102,60 1.102,60 1.102,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFRIGERANTE COMPOSTO DE SUCO DE LARANJA,AGUA GASEI REFRIGERANTE TIPO GUARANA CHAMPANGNE REFRIGERANTE TIPO GUARANA JESUS
2017NE07489 17/10/2017 1.102,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL12366 16/11/2017 0,00 29,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL12366 16/11/2017 0,00 29,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL12366 16/11/2017 0,00 29,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL12366 16/11/2017 0,00 29,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL12367 16/11/2017 0,00 271,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL12367 16/11/2017 0,00 324,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL12367 16/11/2017 0,00 83,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL12367 16/11/2017 0,00 85,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL12368 16/11/2017 0,00 222,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11000 12/12/2017 0,00 0,00 1.102,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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