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NOTA DE EMPENHO 2017NE04531

Favorecido

DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME
R$ 551,30
 

CPF/CNPJ:

20005842000143

Emissão:

21/06/2017

Plano Interno:

FUNCIOFUNAC

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

62980/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFRIGERANTE COMPOSTO DE SUCO DE LARANJA,AGUA GASEI REFRIGERANTE TIPO GUARANA CHAMPANGNE REFRIGERANTE TIPO GUARANA JESUS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04531 21/06/2017 551,30 551,30 551,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFRIGERANTE COMPOSTO DE SUCO DE LARANJA,AGUA GASEI REFRIGERANTE TIPO GUARANA CHAMPANGNE REFRIGERANTE TIPO GUARANA JESUS
2017NE04531 21/06/2017 551,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL06361 24/07/2017 0,00 14,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL06361 24/07/2017 0,00 14,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL06361 24/07/2017 0,00 14,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL06361 24/07/2017 0,00 14,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL06362 24/07/2017 0,00 135,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL06362 24/07/2017 0,00 162,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL06362 24/07/2017 0,00 41,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL06362 24/07/2017 0,00 42,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL06363 24/07/2017 0,00 111,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06141 31/07/2017 0,00 0,00 551,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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