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NOTA DE EMPENHO 2017NE00202

Favorecido

CATARINA FERREIRA DE SOUSA
R$ 3.905,40
 

CPF/CNPJ:

04931991000187

Emissão:

17/03/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

32365/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ACUCAR REFINADO,HOMOGENEO,COR BRANCA, EM SACO DE POLITILENO ATOXICO CONTENDO 1KG CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACU

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00202 17/03/2017 3.905,40 3.905,40 3.905,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR REFINADO,HOMOGENEO,COR BRANCA, EM SACO DE POLITILENO ATOXICO CONTENDO 1KG CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACU
2017NE00202 17/03/2017 3.905,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00508 24/04/2017 0,00 2.392,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00508 24/04/2017 0,00 1.513,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00459 25/04/2017 0,00 0,00 3.905,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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