CPF/CNPJ:
33673535315
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
17638/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO ARAME COROADINHO N 6A
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT. P/COBRIR DESPESASCOM ABASTECIMENTO EM VIAGENS CONFORME PROC. 17638/17 SA:0027/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00072 | 02/02/2017 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. P/COBRIR DESPESASCOM ABASTECIMENTO EM VIAGENS CONFORME PROC. 17638/17 SA:0027/17
|
2017NE00072 | 02/02/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00067 | 02/02/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00074 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01211 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01211 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,