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NOTA DE EMPENHO 2017NE01441

Favorecido

M L S PAPEIS EIRELI-EPP
R$ 22.425,00
 

CPF/CNPJ:

26176674000135

Emissão:

07/06/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

62483/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE ESTERELIZADA, COM CLORO ATIVO, PARA REMOVER MANCHAS ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01441 07/06/2017 22.425,00 22.425,00 22.425,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE ESTERELIZADA, COM CLORO ATIVO, PARA REMOVER MANCHAS ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL
2017NE01441 07/06/2017 22.425,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04055 13/07/2017 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04055 13/07/2017 0,00 1.560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04055 13/07/2017 0,00 2.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04055 13/07/2017 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04056 13/07/2017 0,00 840,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04056 13/07/2017 0,00 80,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04056 13/07/2017 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04056 13/07/2017 0,00 840,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04057 13/07/2017 0,00 435,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04057 13/07/2017 0,00 1.540,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04057 13/07/2017 0,00 210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04057 13/07/2017 0,00 3.150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04058 13/07/2017 0,00 1.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04058 13/07/2017 0,00 140,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04058 13/07/2017 0,00 750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04058 13/07/2017 0,00 2.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04059 13/07/2017 0,00 1.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04059 13/07/2017 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04059 13/07/2017 0,00 210,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02854 13/07/2017 0,00 0,00 22.425,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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