CPF/CNPJ:
14287757653
Emissão:
13/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
267381/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BOA VISTA 101 OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP. FISCALIZACAOE CONSERVACAO DE SERVICOSNO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA:263/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03477 | 13/11/2017 | 1.000,00 | 490,00 | 490,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP. FISCALIZACAOE CONSERVACAO DE SERVICOSNO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA:263/17.
|
2017NE03477 | 13/11/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 03477/2017.
|
2017NE04032 | 31/12/2017 | -510,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09777 | 13/11/2017 | 0,00 | -510,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL08001 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05361 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00223 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -510,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09776 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09776 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -490,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,