CPF/CNPJ:
02724781309
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
276813/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
DESCONECIDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS P/ PRODUZIR MATERIA JORNA- LISTICA CONF. SA:293/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03745 | 17/11/2017 | 2.000,00 | 420,00 | 420,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS P/ PRODUZIR MATERIA JORNA- LISTICA CONF. SA:293/17
|
2017NE03745 | 17/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 03745/2017
|
2017NE04146 | 29/12/2017 | -1.580,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09904 | 17/11/2017 | 0,00 | -1.580,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL08255 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05439 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00243 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.580,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09913 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09913 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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