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NOTA DE EMPENHO 2017NE03745

Favorecido

JANAINA LOPES DE AMORIM
R$ 420,00
 

CPF/CNPJ:

02724781309

Emissão:

17/11/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

276813/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

DESCONECIDO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS P/ PRODUZIR MATERIA JORNA- LISTICA CONF. SA:293/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03745 17/11/2017 2.000,00 420,00 420,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS P/ PRODUZIR MATERIA JORNA- LISTICA CONF. SA:293/17
2017NE03745 17/11/2017 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 03745/2017
2017NE04146 29/12/2017 -1.580,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL09904 17/11/2017 0,00 -1.580,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL08255 17/11/2017 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB05439 17/11/2017 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
2017GR00243 29/12/2017 0,00 0,00 -1.580,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL09913 31/12/2017 0,00 0,00 420,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL09913 31/12/2017 0,00 0,00 -420,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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