Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE01735

Favorecido

PH BARROS SANTANA COMERCIO - EPP
R$ 18.904,26
 

CPF/CNPJ:

00863224000127

Emissão:

12/06/2017

Plano Interno:

EXPANDUEMA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

89475/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Expansão e Estruturação de CAMPI

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

PARAFUSO DE FERRO TIPO FENDA, N 08 PLUGUE FORMATO TRIPOLAR, PLASTICO PADRAO 2P+T FEMEA, COM 2P+T, CAPACIDADE DE 10AMP

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01735 12/06/2017 18.904,26 18.904,26 18.904,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARAFUSO DE FERRO TIPO FENDA, N 08 PLUGUE FORMATO TRIPOLAR, PLASTICO PADRAO 2P+T FEMEA, COM 2P+T, CAPACIDADE DE 10AMP
2017NE01735 12/06/2017 18.904,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03579 19/07/2017 0,00 149,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03579 19/07/2017 0,00 402,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03579 19/07/2017 0,00 261,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03579 19/07/2017 0,00 2.695,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03580 19/07/2017 0,00 1.691,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03580 19/07/2017 0,00 1.691,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03580 19/07/2017 0,00 1.311,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03580 19/07/2017 0,00 1.047,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03581 19/07/2017 0,00 359,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03581 19/07/2017 0,00 1.566,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03581 19/07/2017 0,00 3.706,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03581 19/07/2017 0,00 1.130,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03582 19/07/2017 0,00 119,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03582 19/07/2017 0,00 160,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03582 19/07/2017 0,00 235,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03582 19/07/2017 0,00 1.440,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03583 19/07/2017 0,00 937,21 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02747 24/07/2017 0,00 0,00 18.904,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,