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NOTA DE EMPENHO 2017NE00358

Favorecido

PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS
R$ 89.180,00
 

CPF/CNPJ:

10784716000180

Emissão:

02/08/2017

Plano Interno:

ADMUNID

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

149904/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

IMPRESSOS GRAFICOS PANFLETO FORMATO 150 X 210MM, PAPEL AP, NA GRAMATURA 90G 4X0 COR IMPRESSOS GRAFICOS PANFLETO FORMATO 150 X 210MM, PAPEL AP, NA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00358 02/08/2017 90.600,00 89.180,00 89.180,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: IMPRESSOS GRAFICOS PANFLETO FORMATO 150 X 210MM, PAPEL AP, NA GRAMATURA 90G 4X0 COR IMPRESSOS GRAFICOS PANFLETO FORMATO 150 X 210MM, PAPEL AP, NA
2017NE00358 02/08/2017 90.600,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: IMPRESSOS GRAFICOS FOLDER COM UMA DOBRA FORMATO FEC, PAPEL COUCHE BRIHO, NA GRAMATURA DE 90G 4X4 CORES
2017NE00654 31/12/2017 -1.420,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00578 24/10/2017 0,00 3.360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00578 24/10/2017 0,00 13.580,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00580 24/10/2017 0,00 6.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00580 24/10/2017 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00580 24/10/2017 0,00 2.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00580 24/10/2017 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00582 24/10/2017 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00582 24/10/2017 0,00 11.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00582 24/10/2017 0,00 4.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00582 24/10/2017 0,00 9.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00583 24/10/2017 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00583 24/10/2017 0,00 10.640,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00615 14/11/2017 0,00 7.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00511 23/11/2017 0,00 0,00 16.940,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00512 23/11/2017 0,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00598 27/12/2017 0,00 0,00 65.240,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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