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NOTA DE EMPENHO 2017NE00504

Favorecido

RAIMUNDO JOAO CAMARA M FILHO
R$ 157,00
 

CPF/CNPJ:

21657963349

Emissão:

10/05/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

98476/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Endereço:

UNID 103 R-07 CS-31 CID.OPERARIA FONE":91312245

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65058030

Descrição

SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO DURANTE VIAGEM DE FISCALIZACAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00504 10/05/2017 600,00 157,00 157,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO DURANTE VIAGEM DE FISCALIZACAO
2017NE00504 10/05/2017 600,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 504/2017 POR MOTIVO DEPRESTACAO DE CONTAS.
2017NE00649 06/06/2017 -443,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL00902 10/05/2017 0,00 -443,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00625 11/05/2017 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA
2017OB00444 11/05/2017 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00903 06/06/2017 0,00 0,00 157,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00903 06/06/2017 0,00 0,00 -157,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
2017NL00901 06/06/2017 0,00 0,00 -443,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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