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NOTA DE EMPENHO 2017NE00337

Favorecido

RAIMUNDO JOAO CAMARA M FILHO
R$ 439,50
 

CPF/CNPJ:

21657963349

Emissão:

10/04/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

73422/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Endereço:

UNID 103 R-07 CS-31 CID.OPERARIA FONE":91312245

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65058030

Descrição

EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONSUMO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00337 10/04/2017 700,00 439,50 439,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONSUMO
2017NE00337 10/04/2017 700,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 337/2017 POR MOTIVO DE PRESTACAO DE CONTAS.
2017NE00568 15/05/2017 -260,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL00700 10/04/2017 0,00 -260,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00422 10/04/2017 0,00 700,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA
2017OB00296 10/04/2017 0,00 0,00 700,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00701 15/05/2017 0,00 0,00 439,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00701 15/05/2017 0,00 0,00 -439,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
2017NL00698 15/05/2017 0,00 0,00 -260,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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