Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00223

Favorecido

FABRICIA BARROS DE SOUSA
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

01804397318

Emissão:

24/02/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

38962/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Endereço:

RUA BACURITUBA QD 1 CS 1 PLANALTO TURU 2

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066664

Descrição

EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CONSUMO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00223 24/02/2017 800,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CONSUMO
2017NE00223 24/02/2017 800,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 223/2017 POR MOTIVO DE PRESTACAO DE CONTAS
2017NE00365 31/03/2017 -320,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL00430 24/02/2017 0,00 -320,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00207 24/02/2017 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA
2017OB00110 24/02/2017 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00432 31/03/2017 0,00 0,00 480,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00432 31/03/2017 0,00 0,00 -480,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
2017NL00428 31/03/2017 0,00 0,00 -320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,