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NOTA DE EMPENHO 2017NE00050

Favorecido

GUTEMBERG DE JESUS ALVES
R$ 998,39
 

CPF/CNPJ:

12634174349

Emissão:

03/02/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0022583/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DA ESTRELA, 427 - CENTRO

Municipio:

SAO LUIS FONE 232 3636

Estado:

MA

CEP:

65020000

Descrição

VALOR REF. A ADIANTAMENTOP/ FAZER FACE AS DESPESASDE PEQUENO VULTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00050 03/02/2017 1.000,00 998,39 998,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOP/ FAZER FACE AS DESPESASDE PEQUENO VULTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO.
2017NE00050 03/02/2017 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2017NE00114 04/04/2017 -1,61 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL00390 03/02/2017 0,00 -1,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00019 03/02/2017 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2017OB00017 03/02/2017 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00379 03/04/2017 0,00 0,00 109,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00379 03/04/2017 0,00 0,00 -109,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR ADIANTAMENTO
2017GR00004 04/04/2017 0,00 0,00 -1,61
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00391 05/04/2017 0,00 0,00 7,10
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00392 05/04/2017 0,00 0,00 76,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00393 05/04/2017 0,00 0,00 25,21
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00391 05/04/2017 0,00 0,00 -7,10
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00392 05/04/2017 0,00 0,00 -76,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00393 05/04/2017 0,00 0,00 -25,21
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00398 06/04/2017 0,00 0,00 57,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00399 06/04/2017 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00400 06/04/2017 0,00 0,00 13,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00401 06/04/2017 0,00 0,00 39,72
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00402 06/04/2017 0,00 0,00 145,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00403 06/04/2017 0,00 0,00 53,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00404 06/04/2017 0,00 0,00 270,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00398 06/04/2017 0,00 0,00 -57,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00399 06/04/2017 0,00 0,00 -20,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00400 06/04/2017 0,00 0,00 -13,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00401 06/04/2017 0,00 0,00 -39,72
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00402 06/04/2017 0,00 0,00 -145,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00403 06/04/2017 0,00 0,00 -53,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00404 06/04/2017 0,00 0,00 -270,60
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00410 07/04/2017 0,00 0,00 11,56
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00411 07/04/2017 0,00 0,00 10,50
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00412 07/04/2017 0,00 0,00 79,90
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00413 07/04/2017 0,00 0,00 17,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00414 07/04/2017 0,00 0,00 63,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00410 07/04/2017 0,00 0,00 -11,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00411 07/04/2017 0,00 0,00 -10,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00412 07/04/2017 0,00 0,00 -79,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00413 07/04/2017 0,00 0,00 -17,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00414 07/04/2017 0,00 0,00 -63,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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