CPF/CNPJ:
97759210400
Emissão:
14/08/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
180970/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA__SA SOBRINHO
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65665000
EMPENHO PARA ADIANTAMENTOPARA DESPESAS DE PRONTO /PAGAMENTO PARA A REGIONALDE SAUDE DE SAO JOAO DOS PATOS,CONFORME AUTORIZO /DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE07756 | 14/08/2017 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ADIANTAMENTOPARA DESPESAS DE PRONTO /PAGAMENTO PARA A REGIONALDE SAUDE DE SAO JOAO DOS PATOS,CONFORME AUTORIZO /DO GESTOR.
|
2017NE07756 | 14/08/2017 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL12070 | 14/08/2017 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2017OB10231 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
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2017NL16031 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
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2017NL16031 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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