CPF/CNPJ:
22786546753
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
256981/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 3 QD E CASA 31 REC.VINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA DESPESA COM ADIANTAMENTO, PARA ATEN-DER AS DESPESAS DO SETOR DE SERVICOS GERAIS. RA 128
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE12348 | 21/11/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM ADIANTAMENTO, PARA ATEN-DER AS DESPESAS DO SETOR DE SERVICOS GERAIS. RA 128
|
2017NE12348 | 21/11/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: N. PROC. ERRADO
|
2017NE12401 | 21/11/2017 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL18117 | 21/11/2017 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL18051 | 21/11/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2017OB15580 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2017NL18116 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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