CPF/CNPJ:
09008243000140
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
183919/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PNEU RADIAL, ARO 16, 225/75 PNEU RADIAL, ARO 15, COM DIMENSAO DE 225/75 PNEU RADIAL, ARO 15, COM DIMENSAO DE 225/75
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01120 | 10/03/2017 | 83.678,00 | 83.678,00 | 83.678,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PNEU RADIAL, ARO 16, 225/75 PNEU RADIAL, ARO 15, COM DIMENSAO DE 225/75 PNEU RADIAL, ARO 15, COM DIMENSAO DE 225/75
|
2017NE01120 | 10/03/2017 | 83.678,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10873 | 31/07/2017 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL10873 | 31/07/2017 | 0,00 | 2.372,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL10873 | 31/07/2017 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL10873 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.206,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10874 | 31/07/2017 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10874 | 31/07/2017 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10874 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10874 | 31/07/2017 | 0,00 | 6.320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB09138 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.678,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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