Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00862

Favorecido

CORDIAL M. O. DE ALENCAR
R$ 29.480,00
 

CPF/CNPJ:

03471946000124

Emissão:

07/03/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

226856/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00862 07/03/2017 49.500,00 10.560,00 10.560,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID
2017NE00862 07/03/2017 49.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID
2017NE13576 11/12/2017 -20.020,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02427 29/03/2017 0,00 1.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL05981 18/05/2017 0,00 1.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL08540 21/06/2017 0,00 1.320,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL12624 23/08/2017 0,00 3.520,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL19234 07/12/2017 0,00 2.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02152 30/03/2017 0,00 0,00 1.760,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05158 18/05/2017 0,00 0,00 1.760,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07302 21/06/2017 0,00 0,00 1.320,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB10703 23/08/2017 0,00 0,00 3.520,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB17169 07/12/2017 0,00 0,00 2.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,