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NOTA DE EMPENHO 2017NE01085

Favorecido

L A RIBEIRO - COMERCIO E SERVIÇOS
R$ 18.416,75
 

CPF/CNPJ:

23212751000177

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

HABICONDVEI

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

286217/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Habilitação de Condutores

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

CORDA DE POLIPROPILENO, 12MM CAPA DE CHUVA DE MATERIAL PLASTICO IMPERMEAVEL FORR, COR AMARELO GUARDA-CHUVA DE: ALUMINIO, COBETURA: NYLON RESINADO, TAMANHO:

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01085 16/03/2017 18.416,75 18.416,75 18.416,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CORDA DE POLIPROPILENO, 12MM CAPA DE CHUVA DE MATERIAL PLASTICO IMPERMEAVEL FORR, COR AMARELO GUARDA-CHUVA DE: ALUMINIO, COBETURA: NYLON RESINADO, TAMANHO:
2017NE01085 16/03/2017 18.416,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL05830 05/09/2017 0,00 436,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL05830 05/09/2017 0,00 1.926,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL05830 05/09/2017 0,00 5.989,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL05830 05/09/2017 0,00 6.554,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL05831 05/09/2017 0,00 1.429,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL05831 05/09/2017 0,00 2.080,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04052 05/09/2017 0,00 0,00 18.416,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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