CPF/CNPJ:
19883198000127
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
PRVC2EPMONT
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
148422/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DAS CRIOULAS, 441 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65015090
MATERIAL DE MONTARIA SELA PARA MONTARIA, TIPO INGLE, CONFECCIONADO EM SOLA E VAQUETA DE COURO BOVINO PIN, PARA POLICIAMENTO MONTADO. MATERIAL DE MONTARIA LORO, CONFECCIONADA EM SOLA BOVINA ENGRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00075 | 30/06/2017 | 43.224,00 | 43.224,00 | 43.224,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MATERIAL DE MONTARIA SELA PARA MONTARIA, TIPO INGLE, CONFECCIONADO EM SOLA E VAQUETA DE COURO BOVINO PIN, PARA POLICIAMENTO MONTADO. MATERIAL DE MONTARIA LORO, CONFECCIONADA EM SOLA BOVINA ENGRA
|
2017NE00075 | 30/06/2017 | 43.224,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00110 | 17/07/2017 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00110 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00110 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00110 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00111 | 17/07/2017 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00111 | 17/07/2017 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00111 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00111 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00112 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00112 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00112 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00112 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00113 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL00113 | 17/07/2017 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL00113 | 17/07/2017 | 0,00 | 4.640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00093 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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