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NOTA DE EMPENHO 2017NE00099

Favorecido

M L S PAPEIS EIRELI-EPP
R$ 7.576,20
 

CPF/CNPJ:

26176674000135

Emissão:

17/11/2017

Plano Interno:

PRVC7CIROSA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

097/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COLCHETE EM ACO LATONADO CABECA REDONDA, NUMERO 08, CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE EM METAL LATONADO, NUMERO 11 CLIPS EM ACO, NIQUELADO, NUMERO 3

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00099 17/11/2017 7.576,20 7.576,20 7.576,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COLCHETE EM ACO LATONADO CABECA REDONDA, NUMERO 08, CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE EM METAL LATONADO, NUMERO 11 CLIPS EM ACO, NIQUELADO, NUMERO 3
2017NE00099 17/11/2017 7.576,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00120 21/12/2017 0,00 212,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00120 21/12/2017 0,00 266,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00120 21/12/2017 0,00 86,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00120 21/12/2017 0,00 200,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00121 21/12/2017 0,00 42,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00121 21/12/2017 0,00 210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00121 21/12/2017 0,00 210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00121 21/12/2017 0,00 216,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00122 21/12/2017 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00122 21/12/2017 0,00 120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00122 21/12/2017 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00122 21/12/2017 0,00 14,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00123 21/12/2017 0,00 14,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00123 21/12/2017 0,00 72,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00123 21/12/2017 0,00 180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00123 21/12/2017 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00124 21/12/2017 0,00 240,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00124 21/12/2017 0,00 960,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00124 21/12/2017 0,00 900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00124 21/12/2017 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00125 21/12/2017 0,00 900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00125 21/12/2017 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00125 21/12/2017 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00125 21/12/2017 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00126 21/12/2017 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00126 21/12/2017 0,00 570,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00126 21/12/2017 0,00 345,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00126 21/12/2017 0,00 96,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00099 26/12/2017 0,00 0,00 7.576,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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