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NOTA DE EMPENHO 2017NE00136

Favorecido

CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA.
R$ 8.000,00
 

CPF/CNPJ:

03660688000124

Emissão:

09/11/2017

Plano Interno:

PRVC7BPMPIN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

305347/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

TONER PARA TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L2360DW, IMPRESSORA BROTHER TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO P 1102, NA COR PRETA TONER PARA TONER PARA IMPRESSORA 350/580, IMPRESSORA BROTHER

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00136 09/11/2017 8.000,00 8.000,00 8.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TONER PARA TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L2360DW, IMPRESSORA BROTHER TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO P 1102, NA COR PRETA TONER PARA TONER PARA IMPRESSORA 350/580, IMPRESSORA BROTHER
2017NE00136 09/11/2017 8.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00183 21/11/2017 0,00 791,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00183 21/11/2017 0,00 2.415,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00183 21/11/2017 0,00 2.172,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00183 21/11/2017 0,00 469,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00184 21/11/2017 0,00 469,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00184 21/11/2017 0,00 469,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00184 21/11/2017 0,00 469,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00184 21/11/2017 0,00 88,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00185 21/11/2017 0,00 657,88 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00152 14/12/2017 0,00 0,00 8.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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