CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
ALIMENTCBM
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
105362/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00419 | 25/05/2017 | 100.311,32 | 100.311,32 | 100.308,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2017NE00419 | 25/05/2017 | 100.311,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00773 | 14/06/2017 | 0,00 | 14.073,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00773 | 14/06/2017 | 0,00 | 84.346,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00773 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.049,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00773 | 14/06/2017 | 0,00 | 842,27 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00402 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.308,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,