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NOTA DE EMPENHO 2017NE01940

Favorecido

M L S PAPEIS EIRELI-EPP
R$ 14.440,00
 

CPF/CNPJ:

26176674000135

Emissão:

14/07/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

99213/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CADEADO LATONADO COM ALCA EM INOX CONTENDO GRAVURA, MEDINDO 45MM CADEADO LATONADO COM ALCA EM INOX, MEDINDO 50MM CADEADO LATONADO COM ALCA EM INOX CONTENDO GRAVURA, MEDINDO 6

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01940 14/07/2017 14.440,00 14.440,00 14.440,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CADEADO LATONADO COM ALCA EM INOX CONTENDO GRAVURA, MEDINDO 45MM CADEADO LATONADO COM ALCA EM INOX, MEDINDO 50MM CADEADO LATONADO COM ALCA EM INOX CONTENDO GRAVURA, MEDINDO 6
2017NE01940 14/07/2017 14.440,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL09212 21/08/2017 0,00 850,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL09212 21/08/2017 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL09212 21/08/2017 0,00 3.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL09212 21/08/2017 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL09213 21/08/2017 0,00 2.350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL09213 21/08/2017 0,00 5.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL09213 21/08/2017 0,00 290,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03105 31/08/2017 0,00 0,00 14.440,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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