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NOTA DE EMPENHO 2017NE00113

Favorecido

SANDRO RS PEREIRA - ME
R$ 23.903,56
 

CPF/CNPJ:

23001398000186

Emissão:

06/02/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

1798/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EM NYLON, MODELO EPSON FX - 2180 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EM POLIETILENO, MODELO EPSON FX - 2190 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EM POLIETILENO, MODELO EPSON F

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00113 06/02/2017 23.903,56 10.978,00 10.978,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EM NYLON, MODELO EPSON FX - 2180 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EM POLIETILENO, MODELO EPSON FX - 2190 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EM POLIETILENO, MODELO EPSON F
2017NE00113 06/02/2017 23.903,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03444 06/04/2017 0,00 1.885,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03444 06/04/2017 0,00 240,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL05081 10/05/2017 0,00 1.020,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL05081 10/05/2017 0,00 2.880,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL05081 10/05/2017 0,00 3.915,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL05081 10/05/2017 0,00 1.038,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00949 10/04/2017 0,00 0,00 2.125,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01399 11/05/2017 0,00 0,00 8.853,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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