CPF/CNPJ:
81702205304
Emissão:
04/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
194281/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DR. MOACIR COIMBRA 420
Municipio:
BREJO
Estado:
MA
CEP:
65520000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 06/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE08776 | 04/09/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 06/2017
|
2017NE08776 | 04/09/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL11276 | 04/09/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB16271 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15282 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 355,50 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15282 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15282 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.228,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL15282 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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