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NOTA DE EMPENHO 2017NE10615

Favorecido

EZEQUIEL DA SILVA VILAR
R$ 3.000,00
 

CPF/CNPJ:

01194638309

Emissão:

24/10/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

21396/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

SEDUC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF .RA 007/20117, URE DE ZE 'DOCA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10615 24/10/2017 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF .RA 007/20117, URE DE ZE 'DOCA.
2017NE10615 24/10/2017 3.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL13728 24/10/2017 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2017OB20757 06/11/2017 0,00 0,00 3.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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