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NOTA DE EMPENHO 2017NE01055

Favorecido

DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME
R$ 53.000,00
 

CPF/CNPJ:

20005842000143

Emissão:

16/10/2017

Plano Interno:

GESTAOPROG

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

173157/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ALCOOL COM 92,8 GL AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE ARAME, CAPACIDADE PARA PARA 12

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01055 16/10/2017 53.000,00 53.000,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALCOOL COM 92,8 GL AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE ARAME, CAPACIDADE PARA PARA 12
2017NE01055 16/10/2017 53.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03888 23/11/2017 0,00 550,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03888 23/11/2017 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03888 23/11/2017 0,00 375,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03888 23/11/2017 0,00 205,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03889 23/11/2017 0,00 590,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03889 23/11/2017 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03889 23/11/2017 0,00 1.475,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03889 23/11/2017 0,00 354,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03890 23/11/2017 0,00 8.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03890 23/11/2017 0,00 870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03890 23/11/2017 0,00 4.948,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03890 23/11/2017 0,00 540,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03891 23/11/2017 0,00 4.072,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03891 23/11/2017 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03891 23/11/2017 0,00 850,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03891 23/11/2017 0,00 15.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03892 23/11/2017 0,00 8.000,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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