Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00157

Favorecido

L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI
R$ 8.811,10
 

CPF/CNPJ:

13845693000165

Emissão:

24/04/2017

Plano Interno:

ACOLHESOLAR

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

42083/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Descrição

LEGUMES,VERDURAS TIPO JONGOME FRUTA TIPO LARANJA, QUALIDADE COMUM FRUTA TIPO LIMAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00157 24/04/2017 8.811,10 8.811,10 8.811,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LEGUMES,VERDURAS TIPO JONGOME FRUTA TIPO LARANJA, QUALIDADE COMUM FRUTA TIPO LIMAO
2017NE00157 24/04/2017 8.811,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00335 25/05/2017 0,00 63,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00335 25/05/2017 0,00 432,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00335 25/05/2017 0,00 108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00335 25/05/2017 0,00 158,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00336 25/05/2017 0,00 175,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00336 25/05/2017 0,00 195,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00336 25/05/2017 0,00 102,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00336 25/05/2017 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00337 25/05/2017 0,00 480,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00337 25/05/2017 0,00 178,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00337 25/05/2017 0,00 345,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00337 25/05/2017 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00338 25/05/2017 0,00 240,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00338 25/05/2017 0,00 210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00338 25/05/2017 0,00 250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00338 25/05/2017 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00339 25/05/2017 0,00 599,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00339 25/05/2017 0,00 168,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00339 25/05/2017 0,00 270,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00339 25/05/2017 0,00 405,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00340 25/05/2017 0,00 120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00506 03/07/2017 0,00 42,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00506 03/07/2017 0,00 288,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00506 03/07/2017 0,00 72,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00506 03/07/2017 0,00 79,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00507 03/07/2017 0,00 125,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00507 03/07/2017 0,00 105,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00507 03/07/2017 0,00 68,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00507 03/07/2017 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00508 03/07/2017 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00508 03/07/2017 0,00 119,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00508 03/07/2017 0,00 115,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00508 03/07/2017 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00509 03/07/2017 0,00 80,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00509 03/07/2017 0,00 70,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00509 03/07/2017 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00509 03/07/2017 0,00 180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00510 03/07/2017 0,00 199,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00510 03/07/2017 0,00 112,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00510 03/07/2017 0,00 180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00510 03/07/2017 0,00 315,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00511 03/07/2017 0,00 92,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00275 25/05/2017 0,00 0,00 5.599,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00402 03/07/2017 0,00 0,00 3.211,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,