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NOTA DE EMPENHO 2017NE00073

Favorecido

ALEXSANDRO JOSE ERICEIRA BATALHA
R$ 2.500,00
 

CPF/CNPJ:

33661715372

Emissão:

16/02/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

15755/2017

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA CLEVELAND QD 4 N 6 PAR ARACAGI

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF.A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TEM COMO OBJETIVOATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PLANO DE APLICACAO COND.CI-002/2017,R.A. N.001/2017 PROC.15755/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00073 16/02/2017 2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TEM COMO OBJETIVOATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PLANO DE APLICACAO COND.CI-002/2017,R.A. N.001/2017 PROC.15755/2017.
2017NE00073 16/02/2017 2.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00093 16/02/2017 0,00 2.500,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 10829387000147 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO
2017OB00081 17/02/2017 0,00 0,00 2.500,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01060 31/05/2017 0,00 0,00 1.724,36
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01061 31/05/2017 0,00 0,00 775,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL01060 31/05/2017 0,00 0,00 -1.724,36
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL01061 31/05/2017 0,00 0,00 -775,64
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01056 07/06/2017 0,00 0,00 775,64
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01057 07/06/2017 0,00 0,00 1.724,36
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL01056 07/06/2017 0,00 0,00 -775,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL01057 07/06/2017 0,00 0,00 -1.724,36
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545863)
2017NL01058 07/06/2017 0,00 0,00 -775,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545863)
2017NL01059 07/06/2017 0,00 0,00 -1.724,36
PAGAMENTO (545866)
Descrição:
2017NL01058 07/06/2017 0,00 0,00 775,64
PAGAMENTO (545866)
Descrição:
2017NL01059 07/06/2017 0,00 0,00 1.724,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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