CPF/CNPJ:
19811756368
Emissão:
07/11/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
262122/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074115
CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL GRAFICO,CARIMBOSMATERIAL DE INFORMATICA,MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00378 | 07/11/2017 | 2.500,00 | 2.489,69 | 2.489,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL GRAFICO,CARIMBOSMATERIAL DE INFORMATICA,MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUA
|
2017NE00378 | 07/11/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00469 | 29/12/2017 | -10,31 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01203 | 07/11/2017 | 0,00 | -10,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00972 | 07/11/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2017OB00632 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO ADIANTAMENTO, PROCESSO N.262122/2017.
|
2017GR00017 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -10,31 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,94 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 349,55 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 579,01 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 741,19 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.489,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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