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NOTA DE EMPENHO 2017NE00025

Favorecido

MARCEL AZEVEDO GARCIA
R$ 278,75
 

CPF/CNPJ:

00707307333

Emissão:

02/03/2017

Plano Interno:

FETRACON

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

36757/2017

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Fiscalização da Administração Pública Estadual

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. C BAIRRO ANGELIN BL. 01 AP.104 CONDOMINIO COSTA DO SAUIPE

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. RA.01/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00025 02/03/2017 500,00 278,75 278,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. RA.01/2017
2017NE00025 02/03/2017 500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2017NE00025. REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.
2017NE00241 10/08/2017 -221,25 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL00722 02/03/2017 0,00 -221,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00121 02/03/2017 0,00 500,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
2017OB00026 09/03/2017 0,00 0,00 500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO
2017GR00019 10/08/2017 0,00 0,00 -221,25
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00787 31/08/2017 0,00 0,00 66,77
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00787 31/08/2017 0,00 0,00 72,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00787 31/08/2017 0,00 0,00 139,98
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00787 31/08/2017 0,00 0,00 -278,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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