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NOTA DE EMPENHO 2017NE00745

Favorecido

TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM-ME
R$ 1.560,00
 

CPF/CNPJ:

18701121000126

Emissão:

19/10/2017

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

10007/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CRACHA EM IDENTIFICACAO EM PVC FRONTAL, COM FOTOGRA, TIPO COM LOGOMARCA DO ORGAO, COLORIDO, NO 5,4X8,6CM CORDAO PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA, PARA CRACHA,, AZUL MARI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00745 19/10/2017 2.340,00 1.560,00 1.560,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CRACHA EM IDENTIFICACAO EM PVC FRONTAL, COM FOTOGRA, TIPO COM LOGOMARCA DO ORGAO, COLORIDO, NO 5,4X8,6CM CORDAO PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA, PARA CRACHA,, AZUL MARI
2017NE00745 19/10/2017 2.340,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CRACHA EM IDENTIFICACAO EM PVC FRONTAL, COM FOTOGRA, TIPO COM LOGOMARCA DO ORGAO, COLORIDO, NO 5,4X8,6CM CORDAO PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA, PARA CRACHA,, AZUL MARI
2017NE00952 29/12/2017 -780,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03256 21/12/2017 0,00 780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03256 21/12/2017 0,00 550,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03256 21/12/2017 0,00 230,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01533 26/12/2017 0,00 0,00 1.560,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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