CPF/CNPJ:
18701121000126
Emissão:
19/10/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
10007/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CRACHA EM IDENTIFICACAO EM PVC FRONTAL, COM FOTOGRA, TIPO COM LOGOMARCA DO ORGAO, COLORIDO, NO 5,4X8,6CM CORDAO PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA, PARA CRACHA,, AZUL MARI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00745 | 19/10/2017 | 2.340,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CRACHA EM IDENTIFICACAO EM PVC FRONTAL, COM FOTOGRA, TIPO COM LOGOMARCA DO ORGAO, COLORIDO, NO 5,4X8,6CM CORDAO PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA, PARA CRACHA,, AZUL MARI
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2017NE00745 | 19/10/2017 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CRACHA EM IDENTIFICACAO EM PVC FRONTAL, COM FOTOGRA, TIPO COM LOGOMARCA DO ORGAO, COLORIDO, NO 5,4X8,6CM CORDAO PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA, PARA CRACHA,, AZUL MARI
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2017NE00952 | 29/12/2017 | -780,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL03256 | 21/12/2017 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL03256 | 21/12/2017 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL03256 | 21/12/2017 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01533 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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