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NOTA DE EMPENHO 2017NE00339

Favorecido

GOLDEM COMERCIO EIRELI
R$ 186.429,00
 

CPF/CNPJ:

21161466000149

Emissão:

21/07/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

38431/2017/PGE

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP COM 10 ML, REF. 3180, PRETA CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP COM 10 ML, REF. 3180, COLOR CARTUCHO DE TINTA HP SERIE 840, REF 6615A, PRETO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00339 21/07/2017 186.429,00 186.429,00 186.429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP COM 10 ML, REF. 3180, PRETA CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP COM 10 ML, REF. 3180, COLOR CARTUCHO DE TINTA HP SERIE 840, REF 6615A, PRETO
2017NE00339 21/07/2017 186.429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02606 18/09/2017 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02606 18/09/2017 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02606 18/09/2017 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02606 18/09/2017 0,00 7.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02607 18/09/2017 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02607 18/09/2017 0,00 250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02607 18/09/2017 0,00 267,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02607 18/09/2017 0,00 4.350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02608 18/09/2017 0,00 15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02608 18/09/2017 0,00 11.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02608 18/09/2017 0,00 19.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02608 18/09/2017 0,00 38.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02609 18/09/2017 0,00 40.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02609 18/09/2017 0,00 9.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02609 18/09/2017 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02609 18/09/2017 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02610 18/09/2017 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02610 18/09/2017 0,00 11.340,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02610 18/09/2017 0,00 11.340,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02610 18/09/2017 0,00 2.072,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02611 18/09/2017 0,00 66,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02611 18/09/2017 0,00 44,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02974 18/09/2017 0,00 0,00 186.429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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