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NOTA DE EMPENHO 2017NE01824

Favorecido

GETULIO VITORINO DE ASSUNCAO JUNIOR
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

65251091320

Emissão:

21/06/2017

Plano Interno:

CURSOSGRAD

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

136208/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

UNIDADE 203, RUA 07, CASA 14 CIDADE OPERARIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65058000

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA PRESIDENTE DUTRA E COLI NAS/MA,NOS PERIODOS DE 21A 24/06/2017. (ITEM.14001)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01824 21/06/2017 692,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PRESIDENTE DUTRA E COLI NAS/MA,NOS PERIODOS DE 21A 24/06/2017. (ITEM.14001)
2017NE01824 21/06/2017 692,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.01747/2017,DE SALDO NAO UTILIZADO DE DIARIAS.
2017NE03677 06/10/2017 -173,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL03762 21/06/2017 0,00 -173,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02989 21/06/2017 0,00 692,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02208 22/06/2017 0,00 0,00 692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 26/06/2017.
2017GR00090 26/06/2017 0,00 0,00 -173,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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