CPF/CNPJ:
09395890363
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14871/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
AV KENNEDY N. 150 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65040030
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 226,08, PARA FISCALIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00005 | 02/02/2017 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 226,08, PARA FISCALIZACAO
|
2017NE00005 | 02/02/2017 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO A PROBLEMAS NO BANCO DO BRASIL QUE INVIABILIZOU A REALIZACAO DA VIAGEM
|
2017NE00114 | 20/02/2017 | -2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00136 | 02/02/2017 | 0,00 | -2.826,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00005 | 02/02/2017 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00001 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05706 OB - 2017OB00001 MOTIVO Por mot.seguranca ct nao permite credito 03022017
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2017NS00002 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.826,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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