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NOTA DE EMPENHO 2017NE01070

Favorecido

MILENA DA SILVA GOMES
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

75212048320

Emissão:

10/03/2017

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

39005/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DE GAULLE QD.34 C.24 COROADO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIA CONFORME RD N.78/2017 5,5(CINCO DIARIAS MEIA)PARA AR REGIONAIS DE BARRA DO CORDA EPRESIDENTE DUTRA,CONFORMEAUTORIZO DE GESTOR,NO PERIDO DE 06 A 11/03/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01070 10/03/2017 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA CONFORME RD N.78/2017 5,5(CINCO DIARIAS MEIA)PARA AR REGIONAIS DE BARRA DO CORDA EPRESIDENTE DUTRA,CONFORMEAUTORIZO DE GESTOR,NO PERIDO DE 06 A 11/03/2017
2017NE01070 10/03/2017 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01490 10/03/2017 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01329 10/03/2017 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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