Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00569

Favorecido

SUELI ISMAEL OLIVEIRA DA CONCEICAO
R$ 535,50
 

CPF/CNPJ:

74701576700

Emissão:

03/03/2017

Plano Interno:

ALINUTRI

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

33848/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Endereço:

AV MARIO ANDREAZZA CASA 16 OLHO DAGUA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65068500

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 23/02/17 EMACAILANDIA COM 03 DIARIASE MEIA RD 67/17 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00569 03/03/2017 535,50 535,50 535,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 23/02/17 EMACAILANDIA COM 03 DIARIASE MEIA RD 67/17 ANEXO
2017NE00569 03/03/2017 535,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL00657 03/03/2017 0,00 535,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00522 03/03/2017 0,00 0,00 535,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,