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NOTA DE EMPENHO 2017NE02535

Favorecido

JOAO SOEIRO CORREA NETO
R$ 589,50
 

CPF/CNPJ:

64931986315

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

70379/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.COLARES MOREIRA S/N

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.04 A 26.04.17EM BRASILIA-DF COM 01 DIARIA E MEIA RD 409/2017 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02535 18/04/2017 589,50 589,50 589,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.04 A 26.04.17EM BRASILIA-DF COM 01 DIARIA E MEIA RD 409/2017 ANEXO
2017NE02535 18/04/2017 589,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL03891 18/04/2017 0,00 589,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB03405 18/04/2017 0,00 0,00 589,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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