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NOTA DE EMPENHO 2017NE12318

Favorecido

LIDIA CUNHA SCHRAMM DE SOUSA
R$ 393,00
 

CPF/CNPJ:

64540162349

Emissão:

21/11/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

260972/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DAS DALIAS ED.ILE APTO 602 PON-TA DA D'AREIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS AO DESLOCAMENTOA CIDADE DE BRASILIA/DF OPERIODO 06/11/2017 CONFORME RD 2405

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12318 21/11/2017 393,00 393,00 393,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS AO DESLOCAMENTOA CIDADE DE BRASILIA/DF OPERIODO 06/11/2017 CONFORME RD 2405
2017NE12318 21/11/2017 393,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL18029 21/11/2017 0,00 393,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB15614 21/11/2017 0,00 0,00 393,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15614 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
2017NS00695 21/11/2017 0,00 0,00 -393,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB15840 22/11/2017 0,00 0,00 393,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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