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NOTA DE EMPENHO 2017NE01876

Favorecido

MARIO ROBERTO GARCEZ
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

40550516387

Emissão:

31/03/2017

Plano Interno:

FORTEPIDEM1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

58097/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA SAO JORGE 30

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065057

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.04 A 08.04.17EM BALSAS P.DUTRA S.J.DOSPATOS COM 05 DIARIAS MEIAS RD 197/2017 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01876 31/03/2017 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.04 A 08.04.17EM BALSAS P.DUTRA S.J.DOSPATOS COM 05 DIARIAS MEIAS RD 197/2017 EM ANEXO
2017NE01876 31/03/2017 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02766 31/03/2017 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02474 31/03/2017 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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