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NOTA DE EMPENHO 2017NE10197

Favorecido

FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

07955758315

Emissão:

06/10/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

227625/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA SIMIAO COSTA 553

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM 5.5 ( CINCO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE COLINAS, LA-GOA DO MATO, PARAIBANO ESAO JOAO DOS PATOS NO PE-RIODO DE 15/10 A 20/10/17CONFORME RD 1922 ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10197 06/10/2017 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 5.5 ( CINCO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE COLINAS, LA-GOA DO MATO, PARAIBANO ESAO JOAO DOS PATOS NO PE-RIODO DE 15/10 A 20/10/17CONFORME RD 1922 ANEXO.
2017NE10197 06/10/2017 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL15434 06/10/2017 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB13340 06/10/2017 0,00 0,00 731,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06048 OB - 2017OB13340 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 07102017
2017NS00572 06/10/2017 0,00 0,00 -731,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB13440 11/10/2017 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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