Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE03905

Favorecido

VANESSA MOREIRA DE ARAUJO
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

00313167354

Emissão:

24/05/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

96076/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DEP. MOREIRA LEAL BL.12 APT.303NR. 3618-QUINTAS DO SOL-TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066635

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 625, NO PERIODO DE 05 A 06/05/2017 TOTAL: DUAS DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03905 24/05/2017 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 625, NO PERIODO DE 05 A 06/05/2017 TOTAL: DUAS DIARIAS
2017NE03905 24/05/2017 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL06264 24/05/2017 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB05370 24/05/2017 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,