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NOTA DE EMPENHO 2017NE00550

Favorecido

KARLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA
R$ 1.572,00
 

CPF/CNPJ:

03198601320

Emissão:

21/08/2017

Plano Interno:

FORTESOCIAL

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

191553

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Endereço:

RUA NOVA,N. 104, CONJ. RES.SOLEMAR BL 04, APTO 202 TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066350

Descrição

DIARIAS PARA REUNIAO TECNICA REGIONAL FONSEAS PERIODO: 28 A 31/08/17 MUNIC.: JOAO PESSOA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00550 21/08/2017 1.572,00 1.572,00 1.572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA REUNIAO TECNICA REGIONAL FONSEAS PERIODO: 28 A 31/08/17 MUNIC.: JOAO PESSOA
2017NE00550 21/08/2017 1.572,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL00735 21/08/2017 0,00 -1.572,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL00734 21/08/2017 0,00 1.572,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL00736 21/08/2017 0,00 1.572,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00583 21/08/2017 0,00 0,00 1.572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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