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NOTA DE EMPENHO 2017NE02797

Favorecido

FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA
R$ 259,50
 

CPF/CNPJ:

41799470300

Emissão:

23/10/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

25037/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU.

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ALCANTARA-MA ENTRE23 A 24/10/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 259,50.REALIZAR AGENDA DE TRABALHO EM ALCANTARA-MA. MEMO N. 374/2017/CERIMONIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02797 23/10/2017 259,50 259,50 259,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ALCANTARA-MA ENTRE23 A 24/10/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 259,50.REALIZAR AGENDA DE TRABALHO EM ALCANTARA-MA. MEMO N. 374/2017/CERIMONIAL
2017NE02797 23/10/2017 259,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL03416 23/10/2017 0,00 259,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB03148 23/10/2017 0,00 0,00 259,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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